Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Keyboard Yamaha s DPH 06.06.2014 23.02.2018
    Faktúra 62/2019 Energie + voda 570,00 s DPH 02.12.2019 Základná škola Dr. V. Clementisa 02.12.2019 02.12.2019
    Faktúra 12092019 Školenie 22,00 s DPH 27.08.2019 Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí R.S. 27.08.2019 27.08.2019
    Faktúra 8240719901 Pevná linka 7,90 s DPH 12.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.09.2019 13.09.2019
    Faktúra 8241843555 Mobilný telefón - účet 13,00 s DPH 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 18.09.2019 18.09.2019
    Faktúra 632019 Školenie mzdy 30,00 s DPH 08.10.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 08.10.2019 08.10.2019
    Faktúra 49/2019 Energie + voda 570,00 s DPH 08.10.2019 Základná škola Dr. V. Clementisa 08.10.2019 08.10.2019
    Faktúra 8242886767 Pevná linka 8,52 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 56/2019 Energie + voda 570,00 s DPH 07.11.2019 Základná škola Dr. V. Clementisa 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 8246253004 Mobilný telefón - účet 13,00 s DPH 13.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2019 13.11.2019
    Objednávka Kopírka s DPH 09.10.2014 23.02.2018
    Faktúra 8238572852 Pevná linka 7,90 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 09.08.2019 09.08.2019
    Faktúra 42/19 Odobraté obedy 65,20 s DPH 20.12.2019 Základná škola Dr. V. Clementisa 20.12.2019 20.12.2019
    Zmluva 411/2021/ODDDO Finančná dotácia na rok 2021 1 000.00 s DPH 21.05.2021 Banskobystrický samosprávny kraj Mgr. Milan Matucha riaditeľ školy 21.05.2021
    Faktúra 1330007270/2021 Platba komunálne odpady za rok 2021 274,84 s DPH 19.04.2021 Mestský úrad Tisovec 21.04.2021 19.04.2021
    Faktúra 172021 Energie + voda za máj 2021 570,00 s DPH 09.06.2021 Základná škola Dr. V. Clementisa 16.06.2021 09.06.2021
    Faktúra 8284342184 Pevná linka 2,60 s DPH 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 16.06.2021 04.06.2021
    Faktúra 212021 Energie + voda za 06/2021 570,00 s DPH 01.07.2021 Základná škola Dr. V. Clementisa 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 312021 Energie + voda za 09/2021 570,00 s DPH 04.10.2021 Základná škola Dr. V. Clementisa 04.10.2021 04.10.2021
    Faktúra 8293778647 Mobilný telefón - účet 20,00 s DPH 10.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 10.11.2021 10.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/644
    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Tisovec
      • 047/54 93 272
        +421 901 704 007
      • Francisciho 803/4
        98061 Tisovec
        Slovakia
    • Prihlásenie